Faktúra č. 26DFBV0031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0031
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál čistiaci a lakovnícky
  • Dátum doručenia: 03.02.2026
  • Celková hodnota: 467,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26017
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť