Faktúra č. 26DFBV0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0019
  • Popis fakturovaného plnenia: Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky revízie elektrospotrebičov na SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 26.01.2026
  • Celková hodnota: 3 338,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26004
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť