Faktúra č. 251015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 251015
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízie elektrických spotrebičov v SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 29.01.2025
  • Celková hodnota: 3 185,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25002
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť