Faktúra č. 241141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 241141
  • Popis fakturovaného plnenia: Orez stromov a kríkov a likvidácia odpadu v areáli SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 27.07.2014
  • Celková hodnota: 1 107,97 €
  • Identifikácia objednávky: 24147
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť