Faktúra č. 225009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 225009
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravovanie žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" v dňoch 25.4., 26.4., 27.4., 29.4.2022 pre 10 žiakov SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 10.05.2022
  • Celková hodnota: 110,39 €
  • Identifikácia objednávky: 22080
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť