Faktúra č. 221249

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221249
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia telocvičného a športového náradia SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 20.10.2022
  • Celková hodnota: 110,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22143
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť