Faktúra č. 203070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203070
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 2 ks
  • Dátum doručenia: 27.08.2020
  • Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20084
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť