Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0044 Dodávka tlačivá pre stredné školy k maturitnej skúške, protokoly o administrácii testov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠEVT a.s. 31331131 78,87 € 06.02.2026 07.02.2026 Faktúra
26DFBV0039 Lyžiarsky kurz 26.-30.04.2026 ubytovanie a plná penzia pre 45 žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár 32228554 8 100,00 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0040 Poplatky za služby pevnej siete 01.01.2026-31.01.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,17 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0041 Poplatky za služby mobilnej siete 01.01.2026-31.01.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 106,42 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0034 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 779,82 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0035 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu január 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 135,30 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0036 Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2026 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 144,06 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0037 Dodávka PHM k 31.01.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 433,91 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0032 Dodávka - ohrievač Eliz 3 KW, zapojenie a montáž Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 414,00 € 03.02.2026 06.02.2026 Faktúra
26DFBV0033 Elektroinštalačné práce na základe požiadavky a prevádzkových potrieb školy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 1 420,00 € 03.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0031 Dodávka materiál čistiaci a lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 467,01 € 03.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0030 Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému - za január 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 38,62 € 03.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0025 Dodávka vodné, stočné január 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 138,54 € 02.02.2026 07.02.2026 Faktúra
26DFBV0028 Dodávka tonery XEROX 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 452,64 € 02.02.2026 07.02.2026 Faktúra
26DFBV0029 Servisné činnosti na PC - pripojenie elektrodielne Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 147,60 € 02.02.2026 07.02.2026 Faktúra
26DFBV0026 Odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany za február 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,12 € 02.02.2026 07.02.2026 Faktúra
26DFBV0027 Výroba a odvysielanie reklamných príspevkov v mestskej televízii Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mestská televízia Trnava s.r.o. 36219681 867,00 € 02.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFST0001 Za odber stravy za obdobie 01.01.2026 - 30.01.2026 pre žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 178,80 € 30.01.2026 01.02.2026 Faktúra
26DFST0002 Za odber stravy za obdobie 01.01.2026 - 30.01.2026 pre zamestnancov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 385,90 € 30.01.2026 01.02.2026 Faktúra
26DFBV0023 Seminár PAM 41.00 - Online 27.01.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 30.01.2026 06.02.2026 Faktúra
26DFBV0024 Dodávka materiál - plechy na odborný výcvik Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 AGROFINAL, spol. s r. o. 00589420 750,55 € 30.01.2026 07.02.2026 Faktúra
26DFBV0022 Opakované školenie obsluhy motorovej píly Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 100,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Faktúra
26DFBV0021 Revízia zdvíhacích zariadení elektrickej časti Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Hatala - Revízie 48106500 1 701,00 € 28.01.2026 03.02.2026 Faktúra
26DFBV0020 Dodávka materiál - lakovnícky, striekacia pištol Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Color Centrum SH, s.r.o. 36526517 3 461,11 € 27.01.2026 03.02.2026 Faktúra
26DFBV0015 Dodávka rýchlovarná konvica ETA 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 NAY.sk 35739487 32,90 € 26.01.2026 29.01.2026 Faktúra
26DFBV0018 Online seminár 29.01.2026 (Elektronické zverejňovanie bez chýb a pokút pre obce a školy) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 42,00 € 26.01.2026 01.02.2026 Faktúra
26DFBV0019 Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky revízie elektrospotrebičov na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. IVAN SÝKORA 33211400 3 338,71 € 26.01.2026 01.02.2026 Faktúra
26DFBV0017 Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Sortea s. r. o. 56643811 684,25 € 26.01.2026 03.02.2026 Faktúra
26DFBV0016 Dodávka materiál - čistiaci, hygienický do ŠVJ Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Sortea s. r. o. 56643811 78,77 € 26.01.2026 03.02.2026 Faktúra
26DFBV0012 Dodávka puzzle stoly vlna polkruh a obdĺžnik 10 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Alex kovový a školský nábytok 36553859 1 931,10 € 22.01.2026 29.01.2026 Faktúra