Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
251319 Revízia tabuľové nožnice NTC 2500/4, v.č. N74-253 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ELPOTECH, spol. s r.o. 36236837 73,80 € 10.12.2025 12.12.2025 Faktúra
253111 Dodávka materiál - dezinfekčný, kvapalina do auta Stredná odborná škola automobilová 17053676 Sortea s. r. o. 56643811 313,72 € 09.12.2025 12.12.2025 Faktúra
251318 GPS monitoring na osobné autá a trenažér december 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 44,28 € 09.12.2025 12.12.2025 Faktúra
251317 Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 11/2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 09.12.2025 12.12.2025 Faktúra
251314 Inzercia 01.12.2025 My (Trnava) Študuj na strednej škole Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 72,57 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
251313 Dodávka - elektrická energia november 2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 849,11 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
251316 Revízia elektrospotrebičov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Hatala - Revízie 48106500 700,00 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
251315 Za služby mobilnej siete O2 1.11.2025-30.11.2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
251311 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci november 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 779,82 € 05.12.2025 10.12.2025 Faktúra
251312 Odstránenie závad vo výmenníkovej stanici (odovzdávacia stanica tepla) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 1 762,53 € 05.12.2025 10.12.2025 Faktúra
253110 Dodávka PHM k 30.11.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 461,46 € 04.12.2025 10.12.2025 Faktúra
251309 Poplatky za služby pevnej siete november 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,92 € 04.12.2025 10.12.2025 Faktúra
251310 Poplatky za služby mobilnej siete november 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 88,42 € 04.12.2025 10.12.2025 Faktúra
251308 Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému - za november 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 124,72 € 04.12.2025 10.12.2025 Faktúra
251307 Odborná prehliadka tlakových nádob Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 450,00 € 03.12.2025 08.12.2025 Faktúra
251305 Dodávka - tepelná energia november 2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 813,06 € 03.12.2025 08.12.2025 Faktúra
251304 Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 256,46 € 03.12.2025 08.12.2025 Faktúra
251306 Za služby v oblasti CO za obdobie november 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 03.12.2025 08.12.2025 Faktúra
251303 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu november 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 147,60 € 02.12.2025 08.12.2025 Faktúra
253108 Dodávka materiál - tonery 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 366,54 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
253109 Dodávka - knihy technické kreslenie I 10 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 preskoly.sk s.r.o. 51692881 265,00 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
251299 Servisné činnosti IT - prenos dochádzkomeru Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 147,60 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
251301 Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za november 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 140,22 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
251300 Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za december 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,12 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
251302 Dodávka - vodné, stočné november 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 157,14 € 01.12.2025 08.12.2025 Faktúra
251297 Odber stravy za obdobie 01.11.2025-28.11.2025 pre žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 769,20 € 28.11.2025 01.12.2025 Faktúra
251298 Odber stravy za obdobie 01.11.2025 -28.11.2025 pre zamestnancov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 747,25 € 28.11.2025 01.12.2025 Faktúra
253106 Dodávka materiál - čistiaci, kancelársky, skartovačky Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 510,47 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra
253107 Dodávka - OPP pre zamestnancov SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 CERVA Retail Slovensko, s.r.o. 48139726 506,50 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra
251296 Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - oprava osvetlenia, vodiča a zapojenie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 1 425,00 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra