Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
253102 Dodávka - kávovar espresso DELONGHI 1 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 FAST PLUS, a.s. 35712783 309,00 € 20.11.2025 20.11.2025 Faktúra
253100 Dodávka PHM k 15.11.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 122,07 € 18.11.2025 19.11.2025 Faktúra
251288 Revízia zdvíhacích zariadení a posuvnej brány Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JURAJ MITOŠINKA - JM, s.r.o. 44686412 972,93 € 18.11.2025 19.11.2025 Faktúra
253099 Dodávka materiál - čistiaci (dezinfekčný) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Sortea s. r. o. 56643811 187,45 € 14.11.2025 19.11.2025 Faktúra
251287 Školská licencia - balík učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Škola.sk, s. r. o. 50293893 1 297,65 € 14.11.2025 18.11.2025 Faktúra
253098 Dodávka - nákup učebníc pre žiakov Technické kreslenie I a II po 23 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 219,46 € 12.11.2025 18.11.2025 Faktúra
253097 Dodávka materiál - všeobecný Stredná odborná škola automobilová 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 266,31 € 12.11.2025 18.11.2025 Faktúra
251286 Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CECH predajcov a autoservisov SR 42053331 922,50 € 12.11.2025 18.11.2025 Faktúra
253096 Dodávka - štítky na dvere (3 balíky po 10 ks) Stredná odborná škola automobilová 17053676 KAISER + KRAFT, s.r.o. 36786080 499,26 € 11.11.2025 14.11.2025 Faktúra
251282 Dodávka elektriny 01.10.2025-31.10.2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 505,39 € 11.11.2025 14.11.2025 Faktúra
251284 GPS monitoring na osobné autá a trenažér november 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 44,28 € 11.11.2025 14.11.2025 Faktúra
251283 Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.10.2025-31.10.2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 11.11.2025 14.11.2025 Faktúra
251285 Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 11/2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 11.11.2025 14.11.2025 Faktúra
253095 Dodávka - kancelárske stoličky Antarec čierne syn slide 5 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Jarmila Svítková - BIBIONE 35400307 1 255,00 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
251281 Maliarske práce na SOŠA Trnava (učebne a chodba TV) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety 34427252 4 273,60 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
251277 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci október 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 779,82 € 06.11.2025 12.11.2025 Faktúra
251278 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za október 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 186,22 € 06.11.2025 12.11.2025 Faktúra
251280 Oprava elektrorozvádzača na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 1 070,00 € 06.11.2025 13.11.2025 Faktúra
251279 Za služby v oblasti CO za obdobie 10/2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 06.11.2025 13.11.2025 Faktúra
253094 Dodávka PHM k 31.10.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 464,80 € 05.11.2025 11.11.2025 Faktúra
251275 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu október 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 147,60 € 05.11.2025 11.11.2025 Faktúra
251274 Preprava vo výške nakládka, vykládka (mobilná bunka) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Tricube s. r. o. 56797311 307,50 € 05.11.2025 11.11.2025 Faktúra
251272 Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2025 (fľaša oceľová a chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 265,00 € 05.11.2025 11.11.2025 Faktúra
251273 Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KMKLIMA s.r.o. 44855222 900,00 € 05.11.2025 11.11.2025 Faktúra
251276 Dodávka - tepelná energia október 2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 573,90 € 05.11.2025 12.11.2025 Faktúra
253092 Dodávka - tonery 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 157,44 € 04.11.2025 11.11.2025 Faktúra
253093 Dodávka - výpočtová technika PC Core Ultra 2 ks, monitor Philips 2 ks, SW MS Office 2024 Standard Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 2 300,40 € 04.11.2025 11.11.2025 Faktúra
251269 Servisné činnosti VT PC na ekonomickom oddelení Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 147,60 € 04.11.2025 11.11.2025 Faktúra
251270 Poplatky za služby pevnej siete 01.10.2025-31.10.2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,90 € 04.11.2025 11.11.2025 Faktúra
251271 Poplatky za služby mobilnej siete 01.10.2025-31.10.2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,42 € 04.11.2025 11.11.2025 Faktúra