Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
253032 Dodávka - učebné pomôcky pre žiakov odboru autotronik (stavebnica Detektor tlieskania, Stavebnica Križovatky so semafórmi) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 157,00 € 11.04.2025 16.04.2025 Faktúra
251103 Stredná odborná škola automobilová 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 406,34 € 11.04.2025 16.04.2025 Faktúra
253031 Dodávka materiál - na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Stredná odborná škola automobilová 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 32,05 € 10.04.2025 15.04.2025 Faktúra
251102 GPS monitoring na osobné autá a trenažér apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 44,28 € 10.04.2025 15.04.2025 Faktúra
251101 Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 04/2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 09.04.2025 14.04.2025 Faktúra
251100 Za služby mobilnej siete O2 marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 08.04.2025 11.04.2025 Faktúra
253030 Dodávka PHM, PHM do kosačky k 31.03.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 547,31 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
251096 Dodávka - tepelná energia marec 2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 683,68 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
251097 Poplatky za služby pevnej siete marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,10 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
251098 Za služby mobilnej siete marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 92,81 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
251099 Poplatok za poskytovanie služby mVL 12.24, 01.25, 02.25 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 24,35 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
251093 Dodávka - vodné, stočné marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 287,32 € 03.04.2025 07.04.2025 Faktúra
251094 Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 121,03 € 03.04.2025 07.04.2025 Faktúra
251095 Ochrana objektu SOŠA Trnava- monitoring poplachového systému za marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 99,02 € 03.04.2025 07.04.2025 Faktúra
251091 Za biologicky rozložiteľný odpad - marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 86,10 € 02.04.2025 04.04.2025 Faktúra
251092 Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 02.04.2025 04.04.2025 Faktúra
253029 Dodávka - kniha účtovné súvzťažnosti v samospráve (vybrané účtovné prípady) od 01.01.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 43,00 € 01.04.2025 04.04.2025 Faktúra
251090 Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu marec 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 181,43 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
251089 Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre zamestnancov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 3 257,10 € 31.03.2025 31.03.2025 Faktúra
251087 Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre žiakov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 963,60 € 31.03.2025 31.03.2025 Faktúra
251088 Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre maturitnú komisiu Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 14,85 € 31.03.2025 31.03.2025 Faktúra
251085 Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla Škoda Fabia, E.Č.: TT013FS Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ing. Martin Lukášik, PhD. znalec z odboru doprava cestná 34427228 150,00 € 26.03.2025 27.03.2025 Faktúra
251086 Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla (motorka) YAMAHA YBR 125, E.Č.: TT387AK Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ing. Martin Lukášik, PhD. znalec z odboru doprava cestná 34427228 125,00 € 26.03.2025 27.03.2025 Faktúra
253027 Dodávka - biela mag. vitrína 12xA4 940x981 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 509,22 € 24.03.2025 26.03.2025 Faktúra
253028 Dodávka - toner HP W1350X 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 182,04 € 24.03.2025 Faktúra
251082 Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na SOŠa Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 KMKLIMA s.r.o. 44855222 959,40 € 24.03.2025 26.03.2025 Faktúra
251083 Oprava obrábacích strojov - sústruhy a frézky v dňoch 13.03.2025 a 21.03.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Michal Suchopa 40898164 926,80 € 24.03.2025 27.03.2025 Faktúra
251084 Servisné činosti VT v učebni autotronik (SW MS Office 2021 Standard/ Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 158,67 € 24.03.2025 26.03.2025 Faktúra
253026 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 176,68 € 20.03.2025 25.03.2025 Faktúra
251081 Kontrola, justáž pred overením - váha T28-15MR Stredná odborná škola automobilová 17053676 VÁHY PILÁT, s.r.o. 50635841 108,24 € 20.03.2025 25.03.2025 Faktúra