Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFST0006 Odber stravy za obdobie 01.03.2026-31.03.2026 pre žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 3 184,40 € 31.03.2026 01.04.2026 Faktúra
26DFST0005 Odber stravy za obdobie 01.03.2026 -31.03.2026 zamestnancov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 3 128,40 € 31.03.2026 01.04.2026 Faktúra
26DFBV0109 Odber stravy za obdobie 01.03.2026-31.03.2026 maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 14,85 € 31.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0111 Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KMKLIMA s.r.o. 44855222 900,00 € 31.03.2026 03.04.2026 Faktúra
26DFBV0110 Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.03.2026 03.04.2026 Faktúra
26DFBV0103 Dodávka - tonery 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 93,48 € 30.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0104 Sieťové pripojenie do kancelárie pre zabezpečenie materiálových zásob Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 412,05 € 30.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0105 Servisné činnosti na prípavu E-maturity Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 110,70 € 30.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0106 Oprava projektora, výmena lampy, káble 10 m a 2 m Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 295,20 € 30.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0107 SW MS Office 2024 Standard 19 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 2 337,00 € 30.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0108 Dodávka - elektronické komponenty na odborný výcvik Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 172,40 € 30.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0102 Dodávka - vozík pre nabíjanie notebookov/tabletov, 10 priehradiek, sivá/sivá Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 886,83 € 27.03.2026 01.04.2026 Faktúra
26DFBV0101 Školenie údržby klimatizačného systému automobilu 25.03.2026 - 1 osoba Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 HOMOLA spol. s r.o. 31325921 121,77 € 26.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0099 Dodávka - textilné rohože sivé - 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 59,04 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0100 Dodávka - skartovačka, čistiaci materiál Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Sortea s. r. o. 56643811 220,06 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0098 Dodávka - drevené organizéry na mobilné telefóny/brožúry/letáky a drevené stojany na mobilné telefóny Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Juraj Malíček - Weseco 51048809 240,00 € 24.03.2026 28.03.2026 Faktúra
26DFBV0096 Zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie január, február, marec 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 330,70 € 23.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0097 Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - január, február, marec 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 330,70 € 23.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0094 Dodávka - rolovaný papier a papierové útierky s odvíjaním 2 vrstvový Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 137,50 € 19.03.2026 24.03.2026 Faktúra
26DFBV0095 Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2026 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 135,05 € 19.03.2026 24.03.2026 Faktúra
26DFBV0093 Dodávka PHM k 15.03.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 286,91 € 18.03.2026 25.03.2026 Faktúra
26DFBV0092 SCE software f 10 na tréning V21 for 1 užívateľa Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Siemens s.r.o. 31349307 121,77 € 18.03.2026 25.03.2026 Faktúra
26DFBV0090 Narezanie materiálu podľa požiadavky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Lignofer+ s. r. o. 55610943 150,00 € 13.03.2026 19.03.2026 Faktúra
26DFBV0091 Kontrola hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PROFIS spol. s r.o. 34103201 363,47 € 13.03.2026 19.03.2026 Faktúra
26DFBV0088 GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.03.2026 do 31.03.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 44,28 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0087 Dodanie a výsadba stromov v objekte SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Záhradné centrum BEGA, s. r. o. 52900738 469,24 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0089 Administratívne práce (vypracovanie smernice registratúrneho poriadku - aktualizované zmeny v oblasti registratúry) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 350,00 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0086 Dodávka - elektrická energia február 2026, vyúčtovacia faktúra Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 359,41 € 09.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0085 Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.02.2026-28.02.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 06.03.2026 13.03.2026 Faktúra
26DFBV0084 Oprava závady na OMCN 199/C, SICE S42 (zdvihák) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 HOMOLA spol. s r.o. 31325921 473,55 € 06.03.2026 13.03.2026 Faktúra