Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25174 Nákup mobilných laboratórnych skriniek do odbornej učebne Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 INSGRAF s.r.o. 47078839 1 687,60 € 03.12.2025 03.12.2025 Objednávka
25175 Nákup polievkových misiek Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 30730937 75,00 € 03.12.2025 03.12.2025 Objednávka
25173 Zhotovenie a montáž drevených prahov medzi dvere Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 252,00 € 02.12.2025 02.12.2025 Objednávka
251297 Odber stravy za obdobie 01.11.2025-28.11.2025 pre žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 769,20 € 28.11.2025 01.12.2025 Faktúra
251298 Odber stravy za obdobie 01.11.2025 -28.11.2025 pre zamestnancov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 747,25 € 28.11.2025 01.12.2025 Faktúra
253106 Dodávka materiál - čistiaci, kancelársky, skartovačky Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 510,47 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra
253107 Dodávka - OPP pre zamestnancov SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 CERVA Retail Slovensko, s.r.o. 48139726 506,50 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra
Zmluva č. 99/2025/SOŠATt Technicko-materiálové zabezpečenie školy Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava 17053676 OZ rodičov a priateľov školy pri SOŠA TT 42286361 3 130,62 € 27.11.2025 28.11.2025 27.11.2025 Ing. Jarmila Holická riaditeľka školy Zmluva
251296 Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - oprava osvetlenia, vodiča a zapojenie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 1 425,00 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra
251295 Príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu, usporiadanie a označenie registratúrnych záznamov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 1 705,60 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra
25172 Zabezpečenie obedov na deň 17.12.2025 na Vianočné posedenie pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 627,10 € 27.11.2025 02.12.2025 Objednávka
253105 Dodávka materiál - na opravu a údržbu Stredná odborná škola automobilová 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 11,00 € 26.11.2025 01.12.2025 Faktúra
251294 Zváračský kurz pre žiakov a pedagogického zamestnanca Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 861,00 € 26.11.2025 28.11.2025 Faktúra
251293 Oprava - výmena dverí Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 1 860,50 € 26.11.2025 28.11.2025 Faktúra
253104 Dodávka - štítky na označenie dverí (5 balíkov) Stredná odborná škola automobilová 17053676 KAISER + KRAFT, s.r.o. 36786080 674,19 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
251292 Oprava PVC na schodoch Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Roman Hanulák 37566504 307,50 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
253103 Dodávka materiál - hygienický Stredná odborná škola automobilová 17053676 Sortea s. r. o. 56643811 57,42 € 24.11.2025 26.11.2025 Faktúra
251291 Oprava sklenenej výplne pri hlavnom vchode do školy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 STED s.r.o. 52100430 300,45 € 24.11.2025 26.11.2025 Faktúra
251289 Inzercia 10.11.2025 MY Stredné školy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 338,25 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
251290 Demontáž starého a montáž nového oplotenia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Martin Mrva MM Garden 45873593 4 998,72 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra