20240178 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,77 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
804,60 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240177 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,64 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
511,20 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240176 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,10 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
618,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240175 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
445,20 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240181 |
Betón 25 kg 80 bal., Penetral 9 kg 10 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
476,85 € |
14.02.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240172 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
591,63 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240169 |
Emisná kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
47,00 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240166 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240170 |
Vodné 11/2023 - 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240165 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,99 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240162 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240210 |
Výpočtová technika (Tlačiareň Kyocera ECOSYS M5526cdn) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 999,80 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240186 |
Stočenie brzdového bubna TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PEMI-KOVO, s.r.o. |
50107003 |
|
45,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240167 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda, M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 488,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240188 |
Posypová soľ 298,38 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
59 043,43 € |
12.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240160 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240159 |
Zemný plyn - oprava vyúčtovania 01/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 791,52 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240164 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
610,87 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240158 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 108,66 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240163 |
Poštové služby 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
154,20 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240152 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
203,03 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240151 |
Licencia ESET Protect Entry on-prem |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
265,44 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240203 |
Vyslobodenie vozidla TT343GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
254,40 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240202 |
Vyslobodenie vozidla TT809IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
340,80 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240201 |
Vyslobodenie vozidla TT157IJ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
324,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240139 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,44 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240138 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240168 |
Zrážky Hlohovec 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240153 |
Zemný plyn 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 182,39 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240143 |
Hutný materiál potrebný na osadenie zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
589,20 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |