Faktúra č. 20240181

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest TTSK
  • IČO: 37847783
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240181
  • Popis fakturovaného plnenia: Betón 25 kg 80 bal., Penetral 9 kg 10 bal.
  • Dátum doručenia: 14.02.2024
  • Celková hodnota: 476,85 €
  • Identifikácia objednávky: 48/2024
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť