Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240180 Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,19 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 382,20 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240179 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 52,80 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240178 Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,77 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 804,60 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240177 Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,64 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 511,20 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240176 Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,10 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 618,00 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240175 Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,14 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 445,20 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240181 Betón 25 kg 80 bal., Penetral 9 kg 10 bal. Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 476,85 € 14.02.2024 15.04.2024 Faktúra
20240172 Servis umývacieho stola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 591,63 € 13.02.2024 26.02.2024 Faktúra
20240169 Emisná kontrola TT923BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 47,00 € 13.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240166 M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 1 344,00 € 13.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240170 Vodné 11/2023 - 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,07 € 13.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240165 Uverejnenie inzerátu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Záhorák, s.r.o. 47704217 49,99 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
20240162 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 138,60 € 12.02.2024 26.02.2024 Faktúra
20240210 Výpočtová technika (Tlačiareň Kyocera ECOSYS M5526cdn) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 999,80 € 12.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240186 Stočenie brzdového bubna TT723CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PEMI-KOVO, s.r.o. 50107003 45,00 € 12.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240167 Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda, M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. 34139184 1 488,00 € 12.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240188 Posypová soľ 298,38 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LAPERR spol. s r.o. 31572316 59 043,43 € 12.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240160 Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 348,53 € 11.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240159 Zemný plyn - oprava vyúčtovania 01/2023 - 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -5 791,52 € 09.02.2024 19.02.2024 Faktúra
20240164 Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 610,87 € 09.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240158 Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 2 108,66 € 09.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240163 Poštové služby 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 154,20 € 08.02.2024 12.02.2024 Faktúra
20240152 Železiarsky a spojovací materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 203,03 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
20240151 Licencia ESET Protect Entry on-prem Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ITP Invest, s.r.o. 35947713 265,44 € 08.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240203 Vyslobodenie vozidla TT343GP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 254,40 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240202 Vyslobodenie vozidla TT809IK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 340,80 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240201 Vyslobodenie vozidla TT157IJ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 324,00 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240139 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 31,44 € 07.02.2024 19.02.2024 Faktúra
20240138 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 138,60 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
20240168 Zrážky Hlohovec 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 636,38 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »