Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240194 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 569,78 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240193 PHM 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 032,73 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240190 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 23,66 € 16.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240187 Náhradné diely (hadica na dofúkanie nákladných vozidiel - koncovka LKW) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. 31642608 47,46 € 15.02.2024 01.03.2024 Faktúra
69/2024 preglejky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KRON SK, s.r.o. 36256561 460,00 € 14.02.2024 15.02.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
Zmluva č. 9/2024/SÚCTt Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon PZS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 0,00 € 14.02.2024 16.02.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20240171 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 580,00 € 14.02.2024 21.02.2024 Faktúra
20240174 Stočné 12/2023 - 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 825,43 € 14.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240180 Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,19 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 382,20 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240179 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 52,80 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240178 Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,77 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 804,60 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240177 Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,64 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 511,20 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240176 Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,10 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 618,00 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240175 Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,14 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 445,20 € 14.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240181 Betón 25 kg 80 bal., Penetral 9 kg 10 bal. Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 476,85 € 14.02.2024 15.04.2024 Faktúra
20240172 Servis umývacieho stola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 591,63 € 13.02.2024 26.02.2024 Faktúra
20240169 Emisná kontrola TT923BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 47,00 € 13.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240166 M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 1 344,00 € 13.02.2024 08.03.2024 Faktúra
20240170 Vodné 11/2023 - 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,07 € 13.02.2024 08.03.2024 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 70/2023/SÚCTt) Dodatok č. 1 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 MVM CEEenergy slovakia s.r.o 50060872 0,00 € 12.02.2024 31.12.2024 13.02.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva