Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0116/23 Poplatok za internetové služby za 07/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFB0111/23 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,89 € 02.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB0106/23 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 07/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 200,00 € 01.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB0109/23 Telekom. služby pevnej siete za 06/2023-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,97 € 01.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB0108/23 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2023-alarm ŠZTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,04 € 01.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB0107/23 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2023-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB0112/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 07/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 130,32 € 01.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB0113/23 Služby ABT BOZP a PO za 06/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 30.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB0110/23 stravovanie klientov a zamestnancov za 06/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jagas, s.r.o. 52378616 2 590,60 € 30.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB0115/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 06/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 64,86 € 30.06.2023 18.07.2023 Faktúra
Dodatok č. 49 (Zmluva č. 9/2022/ŠZTT) Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 10.8.2022 Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 36093815 0,00 € 29.06.2023 30.06.2023 20.07.2023 29.06.2023 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
DFB0103/23 OOPP zamestnancov-tričká s kr. rukávom 20 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 105,31 € 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFB0105/23 školenie zamestnancov CO, aktualizácia dokumentácie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 120,00 € 25.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFB0102/23 pracovné nohavice Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lukáš Minarovič 43617603 250,00 € 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFB0104/23 Nájomné za nehnuteľnosť za 07/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 4 205,38 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
0202023 školenie zamestnancov CO, aktualizácia dokumentácie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 120,00 € 23.06.2023 29.06.2023 Objednávka
DFB0101/23 pracovné mikiny pre zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 PROTECT SK s.r.o. 48139726 195,26 € 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0192023 Pracovné tričká Malfini City pre zamestnancov 20 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 105,31 € 21.06.2023 22.06.2023 Objednávka
0172023 Pracovné nohavice zamestnancov Bortex 11 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lukáš Minarovič 43617603 250,00 € 19.06.2023 20.06.2023 Objednávka
0182023 OOPP zamestnancov, mikina 11 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 PROTECT SK s.r.o. 48139726 195,30 € 19.06.2023 20.06.2023 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »