Faktúra č. DFB0017/23

Obstarávateľ
  • Názov: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
  • IČO: 00162001
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0017/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za utierky kuchynské (3 bal.) a froté uteráky (60 ks)
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 196,52 €
  • Identifikácia objednávky: 11/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť