Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0106/24 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 392,45 € 31.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0092/24 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFS0008/24 vyúčtovacia faktúra za zájazd Salzburg v dňoch 31.05. - 02.06.2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PEGAS TOUR, s.r.o. 34130543 6 400,00 € 09.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0082/24 za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 78,84 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0081/24 za tonery do tlačiarní - 3 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 219,00 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0085/24 za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2024 - mobilná sieť Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,00 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0084/24 za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2024 - pevná sieť Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,44 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0079/24 za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobnýc údajov na mesiac máj 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0080/24 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 1 025,26 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0089/24 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 556,38 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0090/24 za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0088/24 za obedy žiakov za mesiac 04/2024 - dotácia z UPSVaR Trnava Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 561,20 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFS0007/24 za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 04/2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 278,39 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0087/24 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 04/2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 387,03 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0086/24 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 04/2024 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 1 127,14 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0083/24 za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 60,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0078/24 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovnýc staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 504,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0091/24 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 1 012,14 € 30.04.2024 20.05.2024 Faktúra
DFŠ0012/24 za obedy hostí za mesiac apríl 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 44,10 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFŠ0011/24 za obedy hostí za mesiac apríl 2024 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 41,16 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFŠ0010/24 za obedy žiakov za mesiac 04/2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 4 882,00 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFŠ0009/24 za obedy zamestnancov za mesiac 04/2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 964,18 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0077/24 za posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Debarierizácia budov..." Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 180,00 € 25.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 za cvičebnicu ekonomiky pe žiakov 2. ročníka OA a iných SOŠ - 8 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MP Academy s. r. o. 55620370 109,10 € 24.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0074/24 za kreslo Tenesse - 4 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 BIBIONE Svitkova Jarmila 35400307 284,00 € 22.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0073/24 za knihy "Koučing mladej generácie: Aby mali život vo vlastných rukách" - 2 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 35998407 30,90 € 19.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0075/24 vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi" ročník 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 79,50 € 19.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0072/24 za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 221,70 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0071/24 za UDO Dvere Vesto bianco plné, pravé Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. 34116125 242,40 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0069/24 za tonery do tlačiarní - 8 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 977,94 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 »