Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0059/26 za tonery do tlačiarní - 2 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 176,87 € 24.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0055/26 za zabezpečenie výkonu činnosti pri BOZP za mesiace január - marec 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 166,05 € 23.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0056/26 za zabezpečenie výkonu činnosti pri PO za mesiace január - marec 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 166,05 € 23.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0057/26 za Wildcard certifikate pre doménu "oakuktt.sk", hviezdičkový certifikát SSL (23.3.2026 - 23.3.2027) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 125,46 € 23.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0058/26 za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 134,61 € 23.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0054/26 za foldery na dokumenty s lamináciou - 500 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 TIOT, s. r. o. 52859495 492,00 € 20.03.2026 28.03.2026 Faktúra
DFB0053/26 za tonery do tlačiarní - 5 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 455,59 € 18.03.2026 28.03.2026 Faktúra
DFB0052/26 za papierové rolky Celtex Master - 20 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 B-commerce, s. r. o. 52424812 554,94 € 13.03.2026 28.03.2026 Faktúra
DFB0051/26 za toner HP 149X, čierny - 1 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Dušan Valentovič 44274742 224,20 € 11.03.2026 28.03.2026 Faktúra
DFB0049/26 za zabezpečenie činností technickej správy budov (požiarne zariadenia, výmenníková stanica) 1-6/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 623,60 € 11.03.2026 28.03.2026 Faktúra
DFB0050/26 za zabezpečenie činností technickej správy budov (el. zariadenia, bleskozvod) 1-6/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 789,64 € 11.03.2026 28.03.2026 Faktúra
DFB0048/26 za toner HP 59X - 2 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 407,62 € 10.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0043/26 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 1 447,29 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0044/26 za úhradu pobytu LVK, 27 žiakov (02.03. - 06.03.2026) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CK Tilia Ing. Katarína Horská 51901609 4 050,00 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0045/26 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 1 076,46 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0046/26 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 304,92 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFS0002/26 za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 189,42 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFŠ0003/26 za obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 937,86 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFŠ0004/26 za obedy žiakov za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 6 456,00 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0047/26 za obedy žiakov za mesiac 02/2026 - dotácia z UPSVaR Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 308,20 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0042/26 za kávovar na kapsuly Nespresso De´Longhi Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 181,75 € 06.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0041/26 za čiernu tonerovú kazetu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Dušan Valentovič 44274742 224,20 € 06.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0037/26 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 028,20 € 04.03.2026 06.03.2026 Faktúra
DFB0036/26 za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 61,50 € 04.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0038/26 za telefónne poplatky za mesiac 02/2026 - pevná sieť Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 21,06 € 04.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 za telefónne poplatky za mesiac 02/2026 - mobilná sieť a parkovné Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 33,32 € 04.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0034/26 za monitorovanie budovy za mesiac február 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 82,78 € 03.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0031/26 za monitoring kanalizácie a vyhotovenie USB Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PDH Group s. r. o. 56705638 170,00 € 03.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0035/26 za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 03.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0033/26 za členský príspevok Združsenia SANET na rok 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete 17055270 33,00 € 03.03.2026 20.03.2026 Faktúra