Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0150/26 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 516,01 € 06.08.2026 07.08.2026 Faktúra
DFB0147/26 vyúčtovacia faktúra za predplatné "DUO 2027" a "1000 RIEŠENÍ 2027" Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PORADCA s.r.o. 36371271 332,00 € 04.08.2026 05.08.2026 Faktúra
DFB0140/26 za bavlnené tašky - 50 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Anatex, s.r.o. 36650641 63,35 € 27.07.2026 06.08.2026 Faktúra
DFB0139/26 za vodné, stočné, fixnú zložku a zrážkovú vodu za obdobie 01.04.2026 - 30.06.2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Trnavska vodár.spoločnost 36252484 1 501,04 € 17.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFB0138/26 za zviazanie katalógov - 4 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Ing. Miroslav Bínovec - reBIN 40623491 46,74 € 14.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFB0137/26 za učebnice Pioneer Intermediate B1, B2, C1 - 207 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ELT Slovakia s. r. o. 54504040 4 471,20 € 13.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFB0136/26 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 820,42 € 07.07.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0135/26 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 527,45 € 06.07.2026 07.07.2026 Faktúra
DFB0132/26 za stoličky ISO NEW MODRA C14 (10 ks) a EKO kreslo+sieť čierna (3 ks) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 KONDELA s.r.o. 36409154 526,99 € 06.07.2026 29.07.2026 Faktúra
DFB0131/26 za služby v oblasti CO za mesiac jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 06.07.2026 29.07.2026 Faktúra
DFB0133/26 za telefónne poplatky - mobilná sieť a parkovné za mesiac jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 32,92 € 06.07.2026 29.07.2026 Faktúra
DFB0134/26 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,76 € 06.07.2026 29.07.2026 Faktúra
DFB0130/26 za učebnice Slovenský jazyk pre 1. - 4. ročník - 504 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 preskoly.sk s.r.o. 51692881 4 636,80 € 03.07.2026 29.07.2026 Faktúra
DFS0008/26 za catering - obed dňa 29. 06. 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 739,00 € 03.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFB0129/26 za monitorovanie budovy za mesiac jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 85,61 € 02.07.2026 29.07.2026 Faktúra
DFB0128/26 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 06/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 516,60 € 01.07.2026 29.07.2026 Faktúra
DFB0127/26 za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac júl 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 01.07.2026 29.07.2026 Faktúra
DFB0123/26 vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2026 - 2. preddavok Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 25,00 € 30.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0126/26 za obedy žiakov za mesiac jún 2026 - dotácia z UPSVaR Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 342,70 € 30.06.2026 29.07.2026 Faktúra
DFB0124/26 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za jún 2026 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 1 276,84 € 30.06.2026 29.07.2026 Faktúra
DFB0125/26 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 361,68 € 30.06.2026 29.07.2026 Faktúra
DFS0007/26 za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 224,68 € 30.06.2026 30.07.2026 Faktúra
DFŠ0017/26 za obedy zamestnancov za mesiac jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 1 112,44 € 30.06.2026 01.08.2026 Faktúra
DFŠ0018/26 za obedy žiakov za mesiac jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 6 486,60 € 30.06.2026 01.08.2026 Faktúra
DFŠ0019/26 za obedy hostí za mesiac jún 2026 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 12,12 € 30.06.2026 01.08.2026 Faktúra
DFŠ0020/26 za obedy hostí za mesiac jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 9,60 € 30.06.2026 01.08.2026 Faktúra
DFS0006/26 za darčekový kôš pri odchode do dôchodku Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 COOP Jednota 00168921 50,17 € 29.06.2026 30.07.2026 Faktúra
DFB0122/26 za kosačku mot. 524SP-B Premium a mot. olej Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CKD market s.r.o. 36232017 563,00 € 24.06.2026 05.07.2026 Faktúra
DFB0120/26 za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl-jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 221,40 € 22.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0121/26 za zabezpečenie PO za obdobie apríl-jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 221,40 € 22.06.2026 03.07.2026 Faktúra