Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0136/26 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 820,42 € 07.07.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0135/26 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 527,45 € 06.07.2026 07.07.2026 Faktúra
DFB0123/26 vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2026 - 2. preddavok Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 25,00 € 30.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0122/26 za kosačku mot. 524SP-B Premium a mot. olej Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CKD market s.r.o. 36232017 563,00 € 24.06.2026 05.07.2026 Faktúra
DFB0120/26 za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl-jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 221,40 € 22.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0121/26 za zabezpečenie PO za obdobie apríl-jún 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 221,40 € 22.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0119/26 za kancelársky materiál, xerografický papier Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 GOPAP-Stefan Gocal 33206996 1 412,94 € 19.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0118/26 za pedagogické zápisníky a diáre 2026/2027 - 36 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ŠEVT,a.s. 31331131 241,63 € 19.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0117/26 za mosadznú tabuľku s menami (150x150mm) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 TIOT, s. r. o. 52859495 77,00 € 18.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0114/26 za cvičebnicu ekonomiky pre žiakov 4. ročníka OA - 8 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Didaktovo, s. r. o. 55620370 111,10 € 17.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0115/26 za opravu padnutej omietky stropu a odstránenie poškodenej omietky stropu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FIRSTAV s. r. o. 53408250 429,52 € 17.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0116/26 za inovačné vzdelávanie "Viac ako peniaze - školský rok 2026/2027" - 2 osoby Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 340,00 € 17.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0113/26 vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka PaM, ročník 2027 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PORADCA s.r.o. 36371271 206,00 € 15.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0112/26 za inzerciu v novinách MY - 2x Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PETIT PRESS, a. s. 35790253 86,10 € 12.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0111/26 za knihy "YES! Angličtina - maturita B2 a C1" - 2 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 preskoly.sk s.r.o. 51692881 42,15 € 10.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0108/26 za kancelársku stoličku NET /MEDEA/ čierna, 1 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 BIBIONE Svitkova Jarmila 35400307 88,00 € 09.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0110/26 za náplň mydlo hydratačné 500ml - 30 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 272,69 € 09.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0109/26 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac máj 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 854,71 € 08.06.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0103/26 za telefónne poplatky za mesiac 05/2026 - mobilná sieť Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,72 € 04.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0104/26 za telefónne poplatky za mesiac 05/2026 - pevná sieť Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 21,87 € 04.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0101/26 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 05/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 546,99 € 03.06.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0102/26 za monitorovanie budovy za mesiac máj 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 85,61 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0105/26 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 05/2026 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 1 211,60 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0106/26 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 05/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 343,20 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0107/26 za obedy žiakov za mesiac 05/2026 - dotácia z UPSVaR Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 308,20 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0100/26 za služby v oblasti CO za mesiac 05/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFS0005/26 za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 05/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 213,20 € 03.06.2026 05.07.2026 Faktúra
DFŠ0013/26 za obedy zamestnancov za mesiac 05/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 1 055,60 € 03.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFŠ0014/26 za obedy žiakov za mesiac 05/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 5 271,80 € 03.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFŠ0015/26 za obedy hostí za mesiac 05/2026 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 75,75 € 03.06.2026 08.07.2026 Faktúra