DFJ0010/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
296,88 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0011/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
669,64 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/25 |
Aktuálna verzia 01-12/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,79 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0008/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
691,75 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/25 |
PD výmena strechy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
1 680,00 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/25 |
Vodné. stočné 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/25 |
Vyúčtovanie za plyn 11-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 281,80 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/25 |
Plyn OU 11-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 607,34 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0007/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
663,06 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0004/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
444,29 € |
13.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0006/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
247,88 € |
10.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0003/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
475,14 € |
10.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/25 |
EduPage modul pre školy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0005/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
430,00 € |
08.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0001/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
308,27 € |
08.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0002/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
319,00 € |
08.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/25 |
Debarierizácia budovy- odstráneneie bariér |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
9 894,60 € |
03.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/25 |
Stavebný dozor - debarierizácia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
1 020,00 € |
02.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |