DFB0107/23 |
Plyn OU 7/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/23 |
Telefónne poplatky 06/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,54 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/23 |
El, energia 07/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/23 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/23 |
Zrážky 04-06/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
298,38 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/23 |
Zrážky 04-06/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,96 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/23 |
služby BOZP a OPP za I. polrok 2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0118/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
125,08 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0120/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
264,58 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/23 |
Občerstvenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
550,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/23 |
Vyúčtovanie el. energie 6/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
471,23 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0119/23 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 732,43 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0117/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
186,44 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0116/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
90,55 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/23 |
aSc agenda Komplet 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0115/23 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
228,56 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0114/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
294,98 € |
20.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/23 |
Inzercia Záhorák |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
18,00 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0113/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
225,00 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0112/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
98,08 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 448,20 € |
19.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/23 |
Oprava natebooku |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
100,00 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/23 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
590,68 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/23 |
Oprava poškodenej bežeckej dráhy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
1 200,00 € |
15.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/23 |
Vodné, stočné 05-06/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
307,25 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/23 |
Oprava kosačky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Zak Services,s.r.o. |
46058541 |
|
117,70 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/23 |
Kamerový systém na ihrisko |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
2 052,17 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0110/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
291,14 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0109/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
150,27 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0111/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
210,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |