Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0107/23 Plyn OU 7/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 717,00 € 01.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0103/23 Telefónne poplatky 06/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Slovak Telekom,a.s., 35763469 37,54 € 01.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0104/23 El, energia 07/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 797,05 € 01.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0100/23 Výkon zodpovednej osoby 07/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0102/23 Zrážky 04-06/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 298,38 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0101/23 Zrážky 04-06/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 130,96 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0106/23 služby BOZP a OPP za I. polrok 2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ing.Iveta Mareckova-BOZP 40767043 240,00 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFJ0118/23 Pekárenské výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 FAUN s.r.o. 31409385 125,08 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFJ0120/23 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 264,58 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0112/23 Občerstvenie Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BODY CARE s.r.o. 36262706 550,00 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0111/23 Vyúčtovanie el. energie 6/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 471,23 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFJ0119/23 ovocie a zelenina Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Liana Jesenská 41836952 1 732,43 € 29.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFJ0117/23 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 186,44 € 26.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFJ0116/23 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 90,55 € 26.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0097/23 aSc agenda Komplet 2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 31361161 629,00 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFJ0115/23 mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 228,56 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFJ0114/23 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 294,98 € 20.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB0096/23 Inzercia Záhorák Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Záhorák, s.r.o. 47704217 18,00 € 19.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFJ0113/23 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 225,00 € 19.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFJ0112/23 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 98,08 € 19.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB0099/23 čistiace a hygienické prostriedky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Michal Repta - MRC 43304885 1 448,20 € 19.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0095/23 Oprava natebooku Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 100,00 € 16.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFB0093/23 Materiál Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 CreoCom, s.r.o. 36691836 590,68 € 15.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB0098/23 Oprava poškodenej bežeckej dráhy Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MARO, s.r.o. 36407020 1 200,00 € 15.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0092/23 Vodné, stočné 05-06/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 307,25 € 14.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFB0094/23 Oprava kosačky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Zak Services,s.r.o. 46058541 117,70 € 14.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFK0001/23 Kamerový systém na ihrisko Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 KELCOM Internacional 31105742 2 052,17 € 13.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFJ0110/23 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 291,14 € 12.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFJ0109/23 mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 150,27 € 12.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFJ0111/23 Zemiaky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Gergel s.r.o. 44527993 210,00 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra