DFB0139/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
78,84 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/25 |
kancelársky papier |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
500,00 € |
23.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/25 |
Tlačiarene |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
416,00 € |
23.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/25 |
Zručnosti pre úspech - vzdelávací program |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/25 |
Oprava hlavnej prípojky vody |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 911,30 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/25 |
Čipové prívesky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
129,00 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/25 |
Kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
542,99 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/25 |
Vodné, stočné 06-07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
241,54 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INTERNET-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
261,91 € |
17.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/25 |
Vodné, stočné 06-07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
15.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/25 |
Členský príspevok na 2025 - SANET |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
89,00 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/25 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
180,47 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/25 |
Vyúčtovanie za plyn 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
875,35 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INTERNET-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
89,48 € |
10.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/25 |
Servis EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
47,36 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-508,33 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/25 |
BOZP a OPP za I. polrok 2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
246,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/25 |
Tlačiareň, PC HP ELITDESK |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
540,47 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/25 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 281,32 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/25 |
Služby mVL 03-05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,21 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/25 |
Zrážky 04-06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
365,26 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/25 |
Zrážky 04-06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
159,99 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/25 |
El. energia 07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
43,33 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/25 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/25 |
Inzercia Záhorák |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
61,50 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/25 |
inovačné vzdelávanie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
170,00 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/25 |
Biela tabuľa Parti - rozpočet |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 039,60 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0125/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
114,88 € |
27.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |