Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0028 Ekonomické služby 01/2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Centrum podporných služieb 53243188 1 600,00 € 10.02.2026 27.02.2026 Faktúra
0024/26 Objednávame si u Vás stavebné opravy v budove školy. V predpokladanej hodnote: 1 500,00 € Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 0,00 € 09.02.2026 17.02.2026 Objednávka
26DFBV0027 Vyúčtovanie za plyn 01/2026 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 4 498,88 € 09.02.2026 27.02.2026 Faktúra
26DFBV0021 Telefónne poplatky 01/2026 - mobil Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 O2 Slovakia, s.r.o., 35848863 94,00 € 09.02.2026 27.02.2026 Faktúra
26DFBV0023 Vodné, stočné 01-02/2026 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 26,09 € 06.02.2026 27.02.2026 Faktúra
0012/26 Objednávame si u Vás výpočtovú techniku v počte 30 ks - PC Student CPU I5, 30 ks DELL PRO E2225HM, 30 ks Tabletov LENOVO IP IDEA TAB s nabíjačkou. Preberajúci: Mgr. Viera Rosová Odovzdávajúci: Ing Peter Švec-Atis Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 0,00 € 05.02.2026 06.02.2026 Objednávka
0013/26 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre upratovačky a pre ŠJ. V predpokladanej hodnote: 1 000,00 € Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 0,00 € 05.02.2026 07.02.2026 Objednávka
0014/26 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre upratovačky a pre ŠJ. V predpokladanej hodnote: 1 200,00 € Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 CAMMINO - Pavol Jurkovič 34474951 0,00 € 05.02.2026 10.02.2026 Objednávka
26DFST0021 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 762,84 € 05.02.2026 25.02.2026 Faktúra
26DFBV0020 Vyúčtovanie za el. energiu 01/2026 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 encare, s.r.o. 52302555 1 234,45 € 05.02.2026 27.02.2026 Faktúra
0027/26 Objednávame si u Vás aktivity zamerané na podporu a rozvoj vzdelávania detí a mládeže (karty emócií a pozícií v skupine). V predpokladanej hodnote: 54,00 € Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Citius 55343635 0,00 € 03.02.2026 20.02.2026 Objednávka
26DFBV0025 športové potreby Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SINTRA šport, s.r.o. 35935448 668,04 € 03.02.2026 26.02.2026 Faktúra
26DFBV0024 Vstupenky do kina Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mestské kultúrne stredisko 514071 1 770,00 € 03.02.2026 26.02.2026 Faktúra
0010/26 Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu a údržbu kosačky. V predpokladanej hodnote: 1 000,00 € Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 ELPOS,s.r.o. 44414871 0,00 € 02.02.2026 03.02.2026 Objednávka
0011/26 Objednávame si u Vás športové dresy. V predpokladanej hodnote: 700,00 € Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SINTRA šport, s.r.o. 35935448 0,00 € 02.02.2026 06.02.2026 Objednávka
0026/26 Objednávame si u Vás vstupenky v počte 354 ks na filmové predstavenie Štúr ktoré sa konalo dňa 30.01.2026. V predpokladanej hodnote: 1 770,00 € Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mestské kultúrne stredisko 514071 0,00 € 02.02.2026 20.02.2026 Objednávka
26DFST0018 Pekárenské výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 FAUN s.r.o. 31409385 326,93 € 02.02.2026 25.02.2026 Faktúra
26DFBV0019 Telefónne poplatky 01/2026 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Slovak Telekom,a.s., 35763469 39,68 € 02.02.2026 26.02.2026 Faktúra
26DFBV0017 Výkon zodpovednej osoby 02/2026 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 02.02.2026 26.02.2026 Faktúra
26DFBV0026 Karty emócií Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Citius 55343635 53,90 € 02.02.2026 26.02.2026 Faktúra