Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0014/25 Telefónne poplatky 01/2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 O2 Slovakia, s.r.o., 35848863 65,92 € 07.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0016/25 Ovocie a zelenina Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Liana Jesenská 41836952 2 108,06 € 07.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 Skipasy na LV Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 EQA, s.r.o. 45923264 2 448,00 € 07.02.2025 26.02.2025 Faktúra
0004/25 Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov a elektroinštalácie v miestnostiach 317,318 a 319 v predpokladanej sume 130,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 LAMA LG, s.r.o. 46141529 0,00 € 03.02.2025 12.02.2025 Objednávka
DFB0010/25 Výkon zodpovednej osoby 02/2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 03.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0011/25 Seminár Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 03.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0012/25 El. energia 02/2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 encare, s.r.o. 52302555 1 388,03 € 03.02.2025 12.02.2025 Faktúra
0005/25 Objednávame si u Vás obed pre účastníkov krajského kola súťaže v spracovaní informácií na PC dňa 5.2.2025 v počte 24 porcií. Predpokladaná cena je 120,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BODY CARE M s.r.o. 56461534 0,00 € 03.02.2025 13.02.2025 Objednávka
DFB0013/25 Telefónne poplatky 01/2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Slovak Telekom,a.s., 35763469 39,46 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFJ0029/25 Pekárenské výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 FAUN s.r.o. 31409385 148,44 € 03.02.2025 26.02.2025 Faktúra
DFJ0026/25 Zemiaky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SHR - Jozef Gergel 50165135 430,00 € 03.02.2025 26.02.2025 Faktúra
DFB0008/25 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 3 899,00 € 28.01.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0009/25 Plyn 01/2025 OU Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 733,00 € 28.01.2025 12.02.2025 Faktúra
DFJ0014/25 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 331,41 € 27.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFJ0015/25 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 476,91 € 27.01.2025 31.01.2025 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 27/2024/OASn) Zmena sadzby DPH a potreba vykonania naviac prác Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 00400220 GIT, s.r.o. 44243481 423 132,27 € 23.01.2025 24.01.2025 PaedDr. Jana Pekarová riaditeľka školy Zmluva
DFJ0012/25 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 778,57 € 22.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFJ0013/25 mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 189,35 € 22.01.2025 31.01.2025 Faktúra
0002/25 Objednávame si u Vás rekonštrukciu športového areálu v objekte OA Senica podľa cenovej ponuky a v predpokladanej sume predpokladanej sume 3 600,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SLOVIMM, s.r.o. 36221031 0,00 € 20.01.2025 20.01.2025 Objednávka
DFJ0009/25 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 289,10 € 20.01.2025 30.01.2025 Faktúra