Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0095/25 Mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 580,59 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0096/25 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 244,90 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0097/25 Mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 490,78 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0098/25 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 210,70 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0099/25 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 251,27 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0100/25 Mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 324,55 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0101/25 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 85,74 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0102/25 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 340,61 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0094/25 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 435,36 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
0031/25 Objednávame si u Vás vodoinštalačné opravy (oprava poškodeného potrubia, oprava batérie, oprava odpadu WC). V predpokladanej sume 400,00 € Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 0,00 € 27.05.2025 02.06.2025 Objednávka
DFB0091/25 autobusovú preprava - ERASMUS Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ján Jozefák 40765601 885,60 € 26.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0090/25 Členský príspevok na 2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 26.05.2025 03.06.2025 Faktúra
0029/25 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní na OA Senica. V predpokladanej hodnote 150,00 € s DPH. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 0,00 € 22.05.2025 28.05.2025 Objednávka
0030/25 Objednávame si u Vás autobusovú prepravu osôb zo Senice do Bratislavy a späť v počte 4 cesty. Predpokladaná cena je 890,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ján Jozefák 40765601 0,00 € 22.05.2025 29.05.2025 Objednávka
DFB0088/25 čistiace a hygienické prostriedky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 CAMMINO - Pavol Jurkovič 34474951 371,79 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0089/25 Revízia multifunkčného ihariska, telocviční a zariadení Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 E K O T E C spol. s r.o. 00687022 396,06 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0087/25 Vodné, stočné 04-05/2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 308,80 € 15.05.2025 09.06.2025 Faktúra
Zmluva č. 10/2025/OASn Darovanie vecného daru: pomôcky na cvičenie SM systém - 9 ks Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Švrčková Andrea, MUDr. 0,00 € 14.05.2025 14.05.2025 PaedDr. Jana Pekarová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 11/2025/OASn Stanovenie podmienok spolupráce a udelenia licencie v súvislosti s programom "The Duke od Edinburgh´s International Award" Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica 00400220 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 0,00 € 14.05.2025 19.05.2025 PaedDr. Jana Pekarová riaditeľka školy Zmluva
0028/25 Objednávame si u Vás čistiace potreby a potreby na upratovanie pre upratovačky a školskú jedáleň. V predpokladanej hodnote: 350,00 € s DPH. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 CAMMINO - Pavol Jurkovič 34474951 0,00 € 13.05.2025 13.05.2025 Objednávka