DFB0053/24 |
Telefónne poplatky 2/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
Oprava zabezpečovacieho systému |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
289,80 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
Statické zabezpečenie - havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
11 429,65 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
Otlčenie omietok - havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 766,00 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
Servis kosačky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
645,40 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
Vyúčtovanie plynu 01-02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 312,65 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
Vyúčtovanie plynu 01-02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 873,01 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0021/24 |
Objednávame si u Vás nástennú reprosúpravu ARS 525
v počte 4 kusy a bielu reprodvojlinku 2x1,5mm. predpokladaná cena je 200,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
36237809 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0022/24 |
Objednávame si u Vás opravu zabezpečovacieho systému na OA Senica v predpokladanej sume 290,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0046/24 |
Plyn 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
Preplatok za plyn OU 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
El. energia 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
Telefónne poplatky 2/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,06 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0057/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
196,65 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
El. energia 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.03.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0016/24 |
Objednávame si u Vás opravu troch notebookov - výmena zadného krytu v predpokladanej cene 300,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0047/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
384,21 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
100,47 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0058/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
200,64 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |