Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0064/24 Oprava VT Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 293,99 € 15.03.2024 08.04.2024 Faktúra
0020/24 Objednávame si u Vás vypracovanie PD na výmenu strechy "pavilónu A" - havarijný stav a prehodnotenie projektu zateplenia OA Senica v zmysle projektového energetického hodnotenia z roku 2023. Predpokladaná cena je 11.988,-Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA 40762068 0,00 € 13.03.2024 13.03.2024 Objednávka
DFJ0051/24 Mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 462,33 € 13.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFJ0053/24 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 759,63 € 13.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFJ0052/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 459,05 € 13.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0063/24 Prívesok EZS Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 KELCOM Internacional 31105742 29,28 € 12.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0057/24 Revízia strechy po havárii Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 792,00 € 11.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFJ0050/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 249,45 € 11.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFJ0049/24 mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 310,46 € 11.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 Reprosúprava + reprodvojlinka Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BS ACOUSTIC, s.r.o. 36237809 174,40 € 11.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFJ0073/24 Zemiaky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SHR - Jozef Gergel 50165135 210,00 € 11.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0054/24 Vodné, stočné 02-03/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,34 € 10.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0027/24 Objednávame si u Vás prívesok JA 192 J na priradenie kľúčenky EZS v predpokladanej cene 30,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 KELCOM Internacional 31105742 0,00 € 08.03.2024 27.03.2024 Objednávka
DFB0053/24 Telefónne poplatky 2/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 O2 Slovakia, s.r.o., 35848863 64,00 € 07.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 Oprava zabezpečovacieho systému Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 KELCOM Internacional 31105742 289,80 € 07.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 Statické zabezpečenie - havária Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 11 429,65 € 06.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 Otlčenie omietok - havária Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 2 766,00 € 06.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 Servis kosačky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA 22732721 645,40 € 06.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0049/24 Vyúčtovanie plynu 01-02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 2 312,65 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0048/24 Vyúčtovanie plynu 01-02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 7 873,01 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra