Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0124/24 vodné, stočné 05-06/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,31 € 10.06.2024 16.07.2024 Faktúra
0044/24 Objednávame si u Vás rezanie stromov, likvidáciu haluzia, odvoz na skládku v predpokladanej cene 600,- Eur, Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 EKO BUILDING SENICA s. r. o. 53118197 0,00 € 07.06.2024 07.06.2024 Objednávka
0045/24 Objednávame si u Vás opravu telefónnej ústredne po údere blesku - poškodenie prepätím. Predpokladaná cena je 900,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Václav Bureš - STORM 35295775 0,00 € 07.06.2024 10.06.2024 Objednávka
DFB0117/24 Reproduktory Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 ESAT, s.r.o. 44210531 209,94 € 07.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0118/24 Jenga veža Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Unihouse, s.r.o. 45851387 95,60 € 07.06.2024 21.06.2024 Faktúra
0043/24 Objednávame si u vás skartovanie dokladov cca 200 balíkov (á 5kg) 1000 kg. Predpokladaná cena je 280,-Eur. Sprístupnenie zabezpečí pani Wirthová č.t 034/6512507, 0915 773036. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 GREEN WAVE RECYCLING, s.r.o. 45539197 0,00 € 06.06.2024 06.06.2024 Objednávka
DFB0111/24 Telefónne popl. 5/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 O2 Slovakia, s.r.o., 35848863 64,00 € 06.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0116/24 Konštrucia na foto. pozadie Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 A.T.Shop s.r.o. 26374757 97,11 € 06.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFJ0112/24 Zemiaky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SHR - Jozef Gergel 50165135 105,00 € 05.06.2024 01.07.2024 Faktúra
DFJ0118/24 mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 414,01 € 05.06.2024 01.07.2024 Faktúra
DFJ0117/24 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 359,23 € 05.06.2024 01.07.2024 Faktúra
DFJ0116/24 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 170,57 € 05.06.2024 01.07.2024 Faktúra
Zmluva č. 13/2024/OASn Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s príslušenstvom Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 00400220 Šrámek Tomáš 596,00 € 03.06.2024 04.06.2024 09.06.2024 03.06.2024 PaedDr. Jana Pekarová riaditeľka školy Zmluva
DFJ0115/24 Pekárenské výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 FAUN s.r.o. 31409385 189,76 € 03.06.2024 01.07.2024 Faktúra
DFB0109/24 Telefóonne poplatky 05/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Slovak Telekom,a.s., 35763469 37,30 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0108/24 El. energia 6/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 encare, s.r.o. 52302555 933,05 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0107/24 Výkon zodpovednej osoby 06/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0113/24 Plyn OU 6/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 665,00 € 01.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0112/24 plyn 6/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 3 877,00 € 01.06.2024 21.06.2024 Faktúra
0041/24 Objednávame si u Vás opravu EZS po havárii- úder blesku.Predpokladaná cena za opravu je 500,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 KELCOM Internacional 31105742 0,00 € 31.05.2024 31.05.2024 Objednávka