DFB0190/23 |
Telefónne poplatky 10/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,50 € |
01.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/23 |
Školenie - základné |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
144,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/23 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
652,98 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0180/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
314,68 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/23 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
365,08 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0072/23 |
Objednávame si u Vás údržbu a opravu konvektomatu na Oa Senica v predpokladanej cene 460,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0073/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v predpokladanej cene 380,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0182/23 |
Čistenie okien na telocvični |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Vepy Company Limited s. r. o. |
55064949 |
|
900,00 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0168/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
890,70 € |
27.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/23 |
Implementácia mVL |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,00 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/23 |
Oprava konvektomatu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
456,12 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 18/2023/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s kuchynkou a príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
400,00 € |
25.10.2023 |
26.10.2023 |
28.10.2023 |
25.10.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0179/23 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
405,00 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0167/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
72,88 € |
25.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0184/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
237,46 € |
25.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0071/23 |
Objednávame si u Vás implementáciu mobilných výplatných lístkov v predpokladanej cene 30,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0067/23 |
Objednávame si u Vás 100 kusov propagačného materiálu v predpokladanej cene 105,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
COPYcentrum Senica |
34739572 |
|
0,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0068/23 |
Objednávame si u Vás umytie okien na telocvični OA Senica v predpokladanej sume 900,- Eur, |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Vepy Company Limited s. r. o. |
55064949 |
|
0,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0069/23 |
Objednávame si u Vás výmenu SSD disku v notebooku v predpokladanej cene 100,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFJ0165/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
366,70 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |