DFB0209/23 |
Parná pračka |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
423,99 € |
02.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/23 |
Plyn OU 11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/23 |
Telefónne poplatky 11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,40 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/23 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/23 |
Plyn 12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/23 |
El. energia 12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0197/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
398,58 € |
01.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0082/23 |
Objednávame si u Vás parnú pračku WHIRLPOOL v predpokladanej cene 424,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0202/23 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
114,51 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/23 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
915,91 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/23 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-335,88 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/23 |
preplatok el. energia 03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-399,50 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/23 |
Preplatok el. energiu 02/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-341,62 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0198/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
742,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0077/23 |
Objednávame si u Vás 100 kusov propagačného materiálu v predpokladanej cene 105,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
COPYcentrum Senica |
34739572 |
|
0,00 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0200/23 |
Revízia telocvičného náradia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VENSKÝ Jozef |
46265333 |
|
220,00 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/23 |
VS- ročný prístup 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0188/23 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 277,19 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/23 |
Propagačný materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
COPYcentrum Senica |
34739572 |
|
105,00 € |
28.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/23 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-409,45 € |
28.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |