Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0209/23 Parná pračka Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Alza.cz a.s. 27082440 423,99 € 02.12.2023 08.12.2023 Faktúra
DFB0208/23 Plyn OU 11/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 717,00 € 01.12.2023 08.12.2023 Faktúra
DFB0207/23 Telefónne poplatky 11/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Slovak Telekom,a.s., 35763469 39,40 € 01.12.2023 08.12.2023 Faktúra
DFB0203/23 Výkon zodpovednej osoby 12/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.12.2023 08.12.2023 Faktúra
DFB0212/23 Plyn 12/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 4 454,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFB0217/23 El. energia 12/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 797,05 € 01.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFJ0197/23 Pekárenské výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 FAUN s.r.o. 31409385 398,58 € 01.12.2023 08.01.2024 Faktúra
0082/23 Objednávame si u Vás parnú pračku WHIRLPOOL v predpokladanej cene 424,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Alza.cz a.s. 27082440 0,00 € 30.11.2023 01.12.2023 Objednávka
DFB0202/23 Materiál Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MGS PLUS SK, s.r.o. 50639153 114,51 € 30.11.2023 08.12.2023 Faktúra
DFB0216/23 Vyúčtovanie el. energie 11/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 915,91 € 30.11.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0221/23 Vyúčtovanie el. energie 04/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -335,88 € 30.11.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0220/23 preplatok el. energia 03/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -399,50 € 30.11.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0213/23 Preplatok el. energiu 02/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -341,62 € 30.11.2023 28.12.2023 Faktúra
DFJ0198/23 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 742,00 € 30.11.2023 08.01.2024 Faktúra
0077/23 Objednávame si u Vás 100 kusov propagačného materiálu v predpokladanej cene 105,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 COPYcentrum Senica 34739572 0,00 € 29.11.2023 29.11.2023 Objednávka
DFB0200/23 Revízia telocvičného náradia Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 VENSKÝ Jozef 46265333 220,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0210/23 VS- ročný prístup 2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Poradca podnikatela s.r.o 31592503 228,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFJ0188/23 Ovocie a zelenina Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Liana Jesenská 41836952 2 277,19 € 29.11.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0201/23 Propagačný materiál Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 COPYcentrum Senica 34739572 105,00 € 28.11.2023 08.12.2023 Faktúra
DFB0204/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -409,45 € 28.11.2023 28.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »