DFJ0053/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
350,00 € |
27.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0009/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v predpokladanej sume 100,-. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
23.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
0008/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
v predpokladanej sume 150,-Eur, |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
0,00 € |
20.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFJ0071/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
210,48 € |
20.02.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/23 |
Vyúčtovanie za El. 01/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 025,33 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0018/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
662,14 € |
17.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/23 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
292,81 € |
16.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0007/23 |
Objednávame si u Vás tabletovanú soľ v počte 5 vriec.Predpokladaná cena je 60,- eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. prevádzka Senica |
35814586 |
|
0,00 € |
15.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0017/23 |
Vodné, stočné 01-02/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,01 € |
14.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0020/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
100,67 € |
13.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0019/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
230,01 € |
13.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/23 |
Vodné, stočné 01-02/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0070/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
449,90 € |
10.02.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/23 |
Strava na súťaž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
119,60 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/23 |
Členský poplatok 2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0021/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
156,60 € |
08.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 3/2023/OASn |
Organizačné zabezpečenie a realizácia Krajského kola súťaže v Spracovaní informácií na počítači |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
464,00 € |
07.02.2023 |
08.02.2023 |
28.02.2023 |
07.02.2023 |
Mgr. Viera Rosová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
DFB0019/23 |
Telefónne poplatky 01/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
68,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0006/23 |
Objednávame si u Vás obed pre účastníkov krajského kola súťaže v spracovaní informácií na PC dňa 8.2.2023 v počte 26 porcií pečené kuracie stehno, ryža a šalát. Predpokladaná cena je 120,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
0,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFJ0026/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
431,16 € |
06.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |