DFB0072/23 |
Telefónne poplatky 04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
68,00 € |
05.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0084/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
234,48 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
181,26 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0083/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
496,80 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0082/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
311,82 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0078/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
146,53 € |
02.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/23 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/23 |
Telefónne poplatky 04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,62 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/23 |
plyn 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/23 |
Plyn OU 5/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/23 |
El. energia 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/23 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
663,66 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/23 |
Rotačná kefa a príslušenstvo |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
504,00 € |
28.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0026/23 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov na OA Senica.Predpokladaná cena je 90,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFJ0079/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
338,98 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0081/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
623,78 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0025/23 |
Objednávame si u Vás opravu kosačky s pojazdom
MTD GES 53S 60/53. Predpokladaná cena je 100,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Zak Services,s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
DFJ0080/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
174,31 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0069/23 |
Zemiaky neskoré |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
210,00 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0076/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
432,98 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |