DFB0101/23 |
Zrážky 04-06/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,96 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/23 |
služby BOZP a OPP za I. polrok 2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0118/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
125,08 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0120/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
264,58 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/23 |
Občerstvenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
550,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/23 |
Vyúčtovanie el. energie 6/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
471,23 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0119/23 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 732,43 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0036/23 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na slávnostné otvorenie športoviska na OA v Senici, ktoré sa bude konať dňa 29.06.2023 na OA Senica. Predpokladaná suma je 600,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
0,00 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
DFJ0117/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
186,44 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0116/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
90,55 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/23 |
aSc agenda Komplet 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0115/23 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
228,56 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0114/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
294,98 € |
20.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/23 |
Inzercia Záhorák |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
18,00 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0113/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
225,00 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0112/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
98,08 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 448,20 € |
19.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0035/23 |
Objednávame si u Vás opravu notebooku- výmena zadného krytu.Predpokladaná cena je 100,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
16.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0095/23 |
Oprava natebooku |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
100,00 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0034/23 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky:
CIF krém 1 bal.
Domestos 2 bal.
CLIN na okná 18 ks
CIF nerez 5 ks
CLEAMEN č. 240 20 ks
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
0,00 € |
15.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |