Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0254/23 Kancelárske stoličky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Kancelária 24h s. r. o. 46493000 959,88 € 31.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0255/23 Telefónne poplatky 12/23 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Slovak Telekom,a.s., 35763469 39,46 € 31.12.2023 18.01.2024 Faktúra
DFB0258/23 Telefónne poplatky 12/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 O2 Slovakia, s.r.o., 35848863 64,00 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB0008/24 Vyúčtovanie el. energie 12/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 734,86 € 31.12.2023 25.01.2024 Faktúra
DFB0260/23 Vodné, stočné 12/2023-01/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,34 € 31.12.2023 07.02.2024 Faktúra
DFB0256/23 Zrážky 10-12/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 132,31 € 31.12.2023 07.02.2024 Faktúra
DFB0257/23 Zrážky 10-12/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 301,08 € 31.12.2023 15.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 8/2024/OASn Dodanie ovocia, zeleniny Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 00400220 Liana Jesenská 41836952 18 144,74 € 29.12.2023 12.01.2024 31.12.2024 11.01.2024 PaedDr. Jana Pekarová riaditeľka školy Zmluva
DFB0253/23 Štátna dotácia - réžia 9-12/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Liana Jesenská 41836952 188,59 € 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0252/23 Revízia EZS Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 KELCOM Internacional 31105742 154,20 € 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
Zmluva č. 7/2024/OASn Dodanie zemiakov Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 00400220 Jozef Gergel - Samostatne hospodáriaci roľník 50165135 5 600,00 € 28.12.2023 12.01.2024 31.12.2024 11.01.2024 PaedDr. Jana Pekarová riaditeľka školy Zmluva
0109/23 Dobrý deň, objednávame si nasledovný tovar u Vás: 1. SET TAU + LAVA Počet: 16 ks Farba konštrukcie: červená RAL 3020 2. Stoličky LAVA RAL 1018 Farba: žltá Počet: 4 ks 3. SET TAU + LAVA Farba konštrukcie: Žltá RAL 1018 Počet: 15 ks V predpokladanej Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 ŠKOLEX, spol s r.o. 31396763 0,00 € 27.12.2023 27.12.2023 Objednávka
DFB0248/23 Kancelárske stoličky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Kancelárske stoličky.com s.r.o. 48215686 730,80 € 27.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0250/23 Školské stoly a stoličky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 ŠKOLEX, spol s r.o. 31396763 3 654,96 € 27.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0249/23 Školské stoly a stoličky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 ŠKOLEX, spol s r.o. 31396763 3 651,84 € 27.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0251/23 Výpočtová technika, tonery Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 3 229,36 € 27.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0247/23 Soft MS OFFICE 365 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 1 241,89 € 27.12.2023 28.12.2023 Faktúra
Zmluva č. 2/2024/OASn Dodanie potravín Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 00400220 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 29 926,25 € 27.12.2023 12.01.2024 31.12.2024 11.01.2024 PaedDr. Jana Pekarová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 3/2024/OASn Dodanie mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 00400220 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 15 274,85 € 27.12.2023 12.01.2024 31.12.2024 11.01.2024 PaedDr. Jana Pekarová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 4/2024/OASn Dodanie mrazených výrobkov Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 00400220 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 27 796,25 € 27.12.2023 12.01.2024 31.12.2024 11.01.2024 PaedDr. Jana Pekarová riaditeľka školy Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »