Faktúra č. DFB0214/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0214/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kompatibilné tonery, fotovalec
  • Dátum doručenia: 12.12.2022
  • Celková hodnota: 222,72 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0502022
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť