Faktúra č. DFB0190/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0190/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, spotrebný materiál na tvorbu pre úsek výchovy
  • Dátum doručenia: 22.11.2022
  • Celková hodnota: 319,42 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0442022
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť