Faktúra č. DFB0187/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0187/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery HP, kompatibilné
  • Dátum doručenia: 27.11.2019
  • Celková hodnota: 158,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2017/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť