Faktúra č. DFB0179/23

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0179/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za internetové služby za 10/2023
  • Dátum doručenia: 06.10.2023
  • Celková hodnota: 11,00 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.16/2022/ŠZTT
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť