Faktúra č. DFB0154/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0154/19
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP zamestnancov
  • Dátum doručenia: 21.10.2019
  • Celková hodnota: 588,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0512019
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť