Faktúra č. DFB0133/25

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0133/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 07/2025
  • Dátum doručenia: 07.07.2025
  • Celková hodnota: 27,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č. 21/2020/ŠZTT
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť