Faktúra č. DFB0103/23

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/23
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP zamestnancov-tričká s kr. rukávom 20 ks
  • Dátum doručenia: 26.06.2023
  • Celková hodnota: 105,31 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0192023
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť