Faktúra č. DFB0083/23

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0083/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, materiál na tvorbu pre úsek výchovy, spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 30.05.2023
  • Celková hodnota: 268,72 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0142023
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť