Faktúra č. DFB0019/25

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za internetové služby za 02/2025
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 15,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.16/2022/ŠZTT
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť