Faktúra č. DFB0010/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0010/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 01/2019
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 54,71 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.8/2016/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť