DFB0028/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 01/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 558,06 € |
14.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/23 |
Projektové práce, dokumentácia jednostupňová-adaptácia budovy Školy v prírode Dobrá Voda na Špecializované zariadenie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3MP, s.r.o. |
51909758 |
|
21 000,00 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,64 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/23 |
Poplatok za internetové služby za 02/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
38,96 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
156,75 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 200,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 01/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,85 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
2 057,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 01/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 01/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
154,41 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/23 |
oprava, servis tlačiarne, multifunkčného zariadenia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
312,00 € |
27.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/23 |
Seminár VEMA PAM 38.00 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/23 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 4.Q/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
448,91 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/23 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 10-12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 203,99 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 01/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/23 |
Dodávka el. energie za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
236,36 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,86 € |
06.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,57 € |
06.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/23 |
Poplatok za internetové služby za 01/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
06.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 12/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,81 € |
01.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,48 € |
01.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,58 € |
01.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |