DFB0055/23 |
Poplatok za internetové služby za 04/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
02.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 200,00 € |
01.04.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
156,75 € |
01.04.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,26 € |
01.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,98 € |
01.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/23 |
orezávanie stromov pomocou vysokozdvižnej plošiny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Habitus Arbor s. r. o. |
53552938 |
|
120,00 € |
31.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 03/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
2 464,70 € |
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0060/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
158,71 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/23 |
seminár 5P "reziliencia a postcovidová rehabilitácia" pre 3 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
240,00 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/23 |
seminár 5P "reziliencia a postcovidová rehabilitácia" pre 3 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
240,00 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 02/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 152,40 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,56 € |
06.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/23 |
Poplatok za internetové služby za 03/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
02.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
156,75 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,29 € |
01.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,23 € |
01.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 200,00 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
1 925,10 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
124,52 € |
28.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/23 |
poplatok za účasť na konferencii "Význam včasnej diagnostiky a intervecii u detí s PAS" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. |
45744700 |
|
100,00 € |
14.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |