Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0028/23 Dodávka el. energie a zem. plynu za 01/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 3 558,06 € 14.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFB0026/23 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 270,00 € 09.02.2023 18.02.2023 Faktúra
DFK0001/23 Projektové práce, dokumentácia jednostupňová-adaptácia budovy Školy v prírode Dobrá Voda na Špecializované zariadenie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 3MP, s.r.o. 51909758 21 000,00 € 07.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFB0019/23 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0018/23 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,64 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0017/23 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0016/23 Poplatok za internetové služby za 02/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0025/23 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 38,96 € 02.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0012/23 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 270,00 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB0013/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 156,75 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB0022/23 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 200,00 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0023/23 Telekom. služby pevnej siete za 01/2023-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,85 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0015/23 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0014/23 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023-alarm ŠZTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0011/23 stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jagas, s.r.o. 52378616 2 057,00 € 31.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB0021/23 Služby ABT BOZP a PO za 01/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0024/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 01/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 154,41 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0020/23 oprava, servis tlačiarne, multifunkčného zariadenia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 312,00 € 27.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0010/23 Seminár VEMA PAM 38.00 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 26.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB0009/23 Vodné, stočné, zrážková voda za 4.Q/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 448,91 € 18.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB0008/23 Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 10-12/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 3 203,99 € 18.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB0007/23 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 01/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 768,00 € 13.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFB0006/23 Dodávka el. energie za 12/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 236,36 € 11.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB0004/23 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 28,86 € 06.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB0003/23 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 38,57 € 06.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB0002/23 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB0001/23 Poplatok za internetové služby za 01/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,00 € 06.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB0229/22 Telekom. služby pevnej siete za 12/2022-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,81 € 01.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB0227/22 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2022-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,48 € 01.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB0226/22 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2022-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,58 € 01.01.2023 31.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »