ISS Facility Services


Informácie
  • Názov: ISS Facility Services
  • IČO: 31345212
  • Adresa: Mokran Zahon 2, 82104 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/2014 Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu objektu Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ISS Facility Services 31345212 0,00 € 20.03.2014 18.12.2018 Objednávka
DFB0096/14 Deratizácia objektu 1 Q/2014 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ISS Facility Services 31345212 24,00 € 24.03.2014 18.12.2018 Faktúra
42/2012 Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu objektu KJF Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ISS Facility Services 31345212 0,00 € 10.04.2012 18.12.2018 Objednávka
134/2012 Objednávame si u Vás deratizáciu objektu KJF Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ISS Facility Services 31345212 0,00 € 26.09.2012 18.12.2018 Objednávka
DFB0146/12 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ISS Facility Services 31345212 36,00 € 17.04.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0378/12 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ISS Facility Services 31345212 36,00 € 05.10.2012 18.12.2018 Faktúra
63/2011 Objednávame si u Vás dratizáciu vnútorných priestorov objektu KJF proti hlodavcom a hmyzu Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ISS Facility Services 31345212 0,00 € 15.03.2011 18.12.2018 Objednávka
193/11 Objednávme si u Vás deratizáciu objektu KJF Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ISS Facility Services 31345212 0,00 € 26.09.2011 18.12.2018 Objednávka
DFB0392/11 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ISS Facility Services 31345212 24,00 € 30.09.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0125/11 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ISS Facility Services 31345212 48,00 € 17.03.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0380/10 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ISS Facility Services 31345212 47,60 € 22.09.2010 18.12.2018 Faktúra
DFB0105/10 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ISS Facility Services 31345212 35,70 € 09.03.2010 18.12.2018 Faktúra