Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0010/24 hudobné vystúpenie Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Hudobná agentúra Pavel Opatovský 11904445 200,00 € 10.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0578/23 poštový úver 12/23 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Slovenská pošta 36631124 99,90 € 10.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 Zbierka zákonov doplatok 2023 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Poradca podnikateľa 31592503 108,76 € 10.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0009/24 predplatné časopis Kultúra slova a Slovenské pohľady na rok 2024 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Matica slovenská 00179027 33,00 € 10.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0573/23 prenájom rohoží 12/23 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Lindstrom 35742364 129,82 € 08.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0005/24 internet 1/24 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 SWAN 47258314 144,00 € 04.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0577/23 monitorovanie výmeničky 12/23 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ESM YZAMER 36226904 276,00 € 04.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0004/24 Záloha za spotrebu elektrickej energie 1/24 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Encare, s.r.o. 52302555 441,16 € 01.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0576/23 Telefóny pevná linka 12/23 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 SLOVAK TELEKOM 35763469 106,79 € 01.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0575/23 telefóny mobilné 12/23 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 SLOVAK TELEKOM 35763469 110,81 € 01.01.2024 07.02.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16