Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0143/24 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 PEMIC 35896931 1 252,59 € 29.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0130/24 tlač plagátov Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 47517824 138,00 € 26.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0121/24 prenájom rohoží Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Lindstrom 35742364 145,39 € 24.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0126/24 .jarná údržba trávnikov záhonov a zelenej strechy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska 11755903 1 698,00 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0128/24 laminovacie fólie Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Lamitec 35710691 19,08 € 24.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0124/24 BOZP a POza II. Q 2024 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Lucia Jarošová 43514391 200,00 € 23.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0125/24 on line školenie Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Naklatelstvo FORUM 46490213 178,80 € 23.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0123/24 beseda s hercom a autorom Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Divadlo na hojdačke 42069912 150,00 € 22.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0122/24 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 IKAR 678856 379,88 € 17.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0120/24 tonery Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 JURIGA spol s.r.o 31344194 340,80 € 17.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0119/24 refundácia nákladov plyn voda el. energia 5/24 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Západoslovenské múzeum v Trnave 36087017 531,76 € 17.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0103/24 Záloha za spotrebu elektrickej energie 4/24 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Encare, s.r.o. 52302555 441,16 € 16.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 predplatné časopis Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Mediaprint kapa 35792281 22,40 € 15.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 prenájom hygienického koša 4/24 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 CWS Servis 31411045 19,56 € 12.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0093/24 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 IKAR 678856 551,89 € 11.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 MVS poštovné Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Štátna vedecká knižnica 35987006 8,30 € 11.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0113/24 poštový úver 3/24 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Slovenská pošta 36631124 83,80 € 10.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 jarná deratizácia Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Radoslav Grman DDD servis 53445660 114,00 € 10.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0110/24 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Divadelný ústav 00164691 25,00 € 10.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 MARTINUS 36440531 611,30 € 10.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0092/24 technické činnosti 4/24 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 VEOLIA Slovensko a.s. 35702257 451,20 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 GRADA Slovakia 31346103 304,88 € 08.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 časopisy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci 37846591 43,00 € 08.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 vyúčtovanie spotreby tepla 2023 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -777,14 € 08.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0100/24 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Vydavateľstvo SLOVART 17311462 235,00 € 05.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 internet businnes 4/24 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 SWAN 47258314 144,00 € 04.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ARTFORUM 35716584 170,38 € 04.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0091/24 monitorovanie výmeničky Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ESM YZAMER 36226904 276,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 Telefóny pevná linka3/24 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 SLOVAK TELEKOM 35763469 106,02 € 01.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 mobilné telefóny 3/24 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 SLOVAK TELEKOM 35763469 106,00 € 01.04.2024 25.04.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »