DFB0123/22 |
prenájom terminálov 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/22 |
služby pevnej siete 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
119,51 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/22 |
služby mobilnej siete 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
142,04 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/22 |
Vystúpenie pre deti Noc s Andersenom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOBUS s.r.o. |
53150457 |
|
150,00 € |
01.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/22 |
predplatné časopisy II. Q 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 434,61 € |
31.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/22 |
pitná voda |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FONTANA watercoolers s.r.o |
25088289 |
|
23,42 € |
31.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0118/22 |
CO služby 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/22 |
tlac tlačív |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EDIT PRINT |
33211957 |
|
144,96 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
1 007,93 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/22 |
Beseda |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Plutošop s.r.o |
47521431 |
|
70,00 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/22 |
Vyúčtobvanie spotreby vody 1.Q 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
230,94 € |
31.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/22 |
elektrická energia dopatok 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
349,54 € |
31.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0109/22 |
predpl. časopisu MOja chalupa |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
35,88 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/22 |
on line školenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ASSECO SOLUTIONS a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
30.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/22 |
prenájom rohoží 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
112,20 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/22 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
3 149,05 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/22 |
tlač plagátov 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
49,20 € |
24.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/22 |
folia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ekofrukt |
45269173 |
|
402,38 € |
24.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/22 |
Jarná deratizácia objetu KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
90,00 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/22 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
577,20 € |
22.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0107/22 |
predpl. časopis ready |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARES |
31363822 |
|
7,80 € |
22.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/22 |
predplatné časopis |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
40,40 € |
21.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/22 |
servisné a technické činnosti 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
356,40 € |
21.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
869,12 € |
18.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0097/22 |
predplatné časopis BIBIANA |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARES |
31363822 |
|
2,80 € |
17.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/22 |
prenájom hygienického koša 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
9,36 € |
17.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/22 |
seminár |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Naklatelstvo FORUM |
46490213 |
|
226,80 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/22 |
Refundácia nákladov plyn voda el. energia 1/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
304,46 € |
15.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0098/22 |
3D tlačiareň |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PRUSA |
06649114 |
|
506,99 € |
14.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/22 |
predstavenie pre deti Ružová rozprávka |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
150,00 € |
14.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |