Zmluva č. 1/2024/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 1/2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Kuzma Štefan |
|
|
100,00 € |
10.01.2024 |
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0010/24 |
hudobné vystúpenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hudobná agentúra Pavel Opatovský |
11904445 |
|
200,00 € |
10.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0578/23 |
poštový úver 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
99,90 € |
10.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
Zbierka zákonov doplatok 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
108,76 € |
10.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/24 |
predplatné časopis Kultúra slova a Slovenské pohľady na rok 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
33,00 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 2/2024/KJFTT |
Zmluva o dielo č. 18/24/PR o zabezpečení prevádzkovania, obsluhy a monitorovanie tepelno-technických zariadení |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
31.01.2025 |
16.01.2024 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0573/23 |
prenájom rohoží 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
129,82 € |
08.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/24 |
Objednávame si u Vás hudobné vystúpenie dňa 10.1.2024 o 17.00 hod v KJF v Trnave, cena 200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hudobná agentúra Pavel Opatovský |
11904445 |
|
0,00 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0005/24 |
internet 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
04.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0577/23 |
monitorovanie výmeničky 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
04.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
01.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0576/23 |
Telefóny pevná linka 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,79 € |
01.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0575/23 |
telefóny mobilné 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,81 € |
01.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |