50/2022 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby pod;ľa priloženého zoznamu cena cca 350 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022 |
Objednávame si u Vás predstavenie pre deti: Ružová rozprávka, konaného dňa 14.3.2022 na pobočke Gorkého, cena 150 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
0,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0083/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
604,79 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/22 |
dobropis na knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
-11,02 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/22 |
Refundácia nákladov za software VIrtua za 1.štvrťrok 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SNK Martin |
36138517 |
|
795,12 € |
07.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 604 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
0,00 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0058/22 |
teplo doplatok2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská teplárenská spoločnosť |
36246034 |
|
154,69 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022 |
Objednávame si u Vás elektronický ročný prístup - Verejná správa SR, ekonomické,mzdové poradenstvo prehľad aktuálnych článkov cena 204 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
0,00 € |
03.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 16/2022/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 9/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Chmelík Bohumil, MUDr. |
|
|
50,00 € |
03.03.2022 |
|
09.03.2022 |
09.03.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0075/22 |
Business internet mesačný poplatok 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/22 |
prenájom rohoží 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
112,20 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/22 |
lektorské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 14/2022/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 8/22 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Jaššová Denisa, MUDr. |
|
|
50,00 € |
01.03.2022 |
|
08.03.2022 |
08.03.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0074/22 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
217,60 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/22 |
mobilné telefóny 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
139,67 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/22 |
monitorovanie výmeničky 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/22 |
moderovanie besedy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
200,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/22 |
prenájom terminálov 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/22 |
Služby pevnej siete 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
112,49 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
845,24 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |